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        民革常州市委2019年度部门决算公开
        发布日期:2020-08-26 浏览次数:  字号:〖
         

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        第一部分部门概况

        主要职能

        部门机构设置及决算单位构成情况

        2019年度主要工作完成情况

        第二部分2019年度部门决算表

        收入支出决算总表

        收入决算表

        支出决算表

        财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款支出决算表(功能科目)

        财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        一般公共预算机关运行经费支出决算表

        政府采购支出表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        第四部分名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        中国国民党革命委员会常州市委员会是接受中国国民党革命委员会江苏省委员会领导、中共常州市委统战部指导的民主党派市级机关。

        民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大党员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策,交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:

        1.在中共常州市委和民革江苏省委的领导下,实施上级组织和民革常州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。

        2.参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。

        3.继承和发扬民革自我教育的优良传统,组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行民革优良传统教育。

        4.积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。

        5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作,组织和发动党员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为两个文明建设建功立业。

        6.充分发挥民革自身优势,加强同海外和港澳台同胞的联系,发动和帮助广大党员,为发展我市外向型经济牵线搭桥,为实现祖国和平统一添砖加瓦。

        7.协助基层支部开展各项学习和活动,根据《纪要》精神,做好新党员发展和教育工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。

        8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大党员及所联系的群众的积极性,维护党员的合法权益和合理要求。

        9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构为:办公室、组织宣传处、调研处。本部门无下属单位。

        2. 从决算单位构成看,纳入民革常州市委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:民革常州市委本级。

        三、2019年度主要工作完成情况

        2019年,民革常州市委紧紧依靠全市民革党员,围绕全市重点工作目标和任务,认真履行参政议政、民主监督职能,各项工作取得了一定成效:一是重引领,凝共识,扎实开展思想政治建设。积极开展民革“思想政治建设年”活动和“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,党员唐绿林参加民革江苏省委庆祝中华人民共和国成立70周年演讲比赛获一等奖;参加中共市委统战部举办的庆祝中华人民共和国成立70周年和纪念多党合作制度确立70周年征文比赛,报送稿件40余篇次,获奖6篇;举办庆祝中华人民共和国成立70周年暨民革常州市委成立35周年演讲比赛;组织基层委员会和支部负责人赴南京拜谒中山陵、参观孙中山纪念馆;举行新党员入党宣誓仪式等,各基层组织也开展了丰富多样的主题教育参观学习活动。大力开展“大学习、大培训”活动,重视“一刊一网一号”的宣传作用,通过多种形式的思想政治教育,进一步凝聚政治共识。二是汇众智,聚合力,不断提高履职建言质量。建立多位一体的“借智”机制,全力攻坚重点课题,“两会”平台积极履职。 “两会”期间提交的4件集体提案,均被列为重点督办提案。1件提案被时任市委书记汪泉、市长丁纯批示。上报社情民意信息140余篇,被全国政协录用1篇、中共省委录用3篇、省政协录用1篇、省委统战部录用2篇、民革省委录用34篇、中共市委录用19篇、市政协录用13篇、市委统战部录用50余篇,1篇信息被时任市委书记汪泉批示。三是育人才,固根本,着力推进自身建设发展。全年发展党员26名,其中民革特色界别18人;发展高层次人才3人,其中正处级实职干部1人,副处级实职干部1人。印发《民革常州市委关于进一步加强基层组织建设的实施意见(试行)》,在全市开展“达标支部”建设以及“示范支部”、优秀“中山博爱之家”创建活动,直属支部被民革中央评为全国“示范支部”,直属二支部、武进区一支部被评为省级“示范支部”。 “中山博爱之家”实了市区全覆盖。民革市委“中山博爱之家”、武进区基层委员会“中山博爱之家”被民革中央评为“全国优秀党员之家”,天宁区基层委员会“中山博爱之家”被评为省级优秀“中山博爱之家”。民革市委“中山博爱之家”所在的常州中山纪念堂被市委统战部命名为第二批爱国统一战线教育基地。四是献爱心,树品牌,突出彰显社会服务成效。将定点扶贫工作纳入“中山博爱工程”,一年来,由市委领导带队,开展扶贫考察调研和帮扶活动3次;累计投入帮扶资金25万余元,开展爱心义诊等活动,完成危房改造、道路修建、中山博爱广场地基浇筑等扶贫项目。定点扶贫工作得到民革省委和猪场乡党委、政府高度肯定。民革常州市委被评为2019年度全省定点扶贫工作先进集体。着力加强以“常州民革中山博爱法律服务团”为代表的法律服务阵地建设。服务团组织并参与了多个重要时点的送法普法活动,参加各类大型普法活动的法律咨询工作,发放便民服务卡、宣传手册近千份,解答法律咨询1000余人次,被常州电视台等地方党政媒体宣传推介。组织团员开展“法律七进”活动,走进机关、企业、学校、社区等开展线上线下法治讲座,特别是携手常州市地方金融监督管理局、常州市司法局等单位走进江苏理工学院,开展了“校园贷,岂拿青春赌明天”主题活动,获得了师生广泛赞誉。

        第二部分 XX部门民革常州市委2019年度部门决算表

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        按支出性质

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        232.15 

        一、一般公共服务支出

        196.92 

        一、基本支出

        177.17 

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00 

        二、外交支出

        0.00 

        二、项目支出

        54.98 

        三、上级补助收入

        0.00 

        三、国防支出

        0.00 

        三、上缴上级支出

        0.00 

        四、事业收入

        0.00 

        四、公共安全支出

        0.00 

        四、经营支出

        0.00 

        五、经营收入

        0.00 

        五、教育支出

        0.00 

        五、对附属单位补助支出

        0.00 

        六、附属单位上缴收入

        0.00 

        六、科学技术支出

        0.00 





        七、其他收入

        0.00 

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00 









        八、社会保障和就业支出

        0.18 









        九、卫生健康支出

        5.31 









        十、节能环保支出

        0.00 









        十一、城乡社区支出

        0.00 









        十二、农林水支出

        0.00 









        十三、交通运输支出

        0.00 









        十四、资源勘探信息等支出

        0.00 









        十五、商业服务业等支出

        0.00 









        十六、金融支出

        0.00 









        十七、援助其他地区支出

        0.00 









        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00 









        十九、住房保障支出

        29.74 









        二十、粮油物资储备支出

        0.00 





        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00





        二十二、其他支出

        0.00 









        二十三、债务还本支出

        0.00 









        二十四、债务付息支出

        0.00 





        本年收入合计

        232.15 

        本年支出合计

        232.15 

            用事业基金弥补收支差额

        0.00 

            结余分配

        0.00 

            年初结转和结余

        0.00 

            年末结转和结余

        0.00 









        总计

        232.15 

        总计

        232.15 


        收入决算表

        公开02表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:教育收费

        合计

        232.15 

        232.15 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        201 

        一般公共服务支出 

        196.92 

        196.92 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        20128 

        民主党派及工商联事务 

        196.12 

        196.12 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2012801 

          行政运行 

        141.94 

        141.94 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2012802

          一般行政管理事务

        28.52

        28.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2012804

          参政议政

        25.66

        25.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20134

        统战事务

        0.80

        0.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013402

          一般行政管理事务

        0.80

        0.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.31

        5.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.31

        5.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        3.18

        3.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        2.13

        2.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221 

        住房保障支出 

        29.74 

        29.74 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        22102 

        住房改革支出 

        29.74 

        29.74 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210201 

          住房公积金 

        11.00 

        11.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210202 

          提租补贴 

        13.72 

        13.72 

        0.00 

        0.00 

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210203

          购房补贴

        5.03

        5.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项


        支出决算表

        公开03表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称



        合计

        232.15 

        177.17 

        54.98 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        201 

        一般公共服务支出 

        196.92 

        141.94 

        54.98 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        20128

        民主党派及工商联事务

        196.12

        141.94

        54.18

        0.00

        0.00

        0.00

        2012801

          行政运行

        141.94

        141.94

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2012802

          一般行政管理事务

        28.52

        0.00

        28.52

        0.00

        0.00

        0.00

        2012804

          参政议政

        25.66

        0.00

        25.66

        0.00

        0.00

        0.00

        20134

        统战事务

        0.80

        0.00

        0.80

        0.00

        0.00

        0.00

        2013402

          一般行政管理事务

        0.80

        0.00

        0.80

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.31

        5.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.31

        5.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        3.18

        3.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        2.13

        2.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221 

        住房保障支出 

        29.74 

        29.74 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        22102 

        住房改革支出 

        29.74 

        29.74 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210201 

          住房公积金 

        11.00 

        11.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210202 

          提租补贴 

        13.72 

        13.72 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        2210203 

          购房补贴 

        5.03 

        5.03 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

















        注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项    目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、一般公共预算财政拨款

        232.15 

        一、一般公共服务支出

        196.92 

        196.92 

        0.00 

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00 

        二、外交支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        三、国防支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        四、公共安全支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        五、教育支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        六、科学技术支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        八、社会保障和就业支出

        0.18 

        0.18 

        0.00 





        九、卫生健康支出

        5.31 

        5.31 

        0.00 





        十、节能环保支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十一、城乡社区支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十二、农林水支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十三、交通运输支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十四、资源勘探信息等支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十五、商业服务业等支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十六、金融支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十七、援助其他地区支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        十九、住房保障支出

        29.74 

        29.74 

        0.00 





        二十、粮油物资储备支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

        0.00

        0.00





        二十二、其他支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        二十三、债务还本支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 





        二十四、债务付息支出

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        本年收入合计

        232.15 

        本年支出合计

        232.15 

        232.15 

        0.00 

        年初财政拨款结转和结余

        0.00 

        年末财政拨款结转和结余

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        一、一般公共预算财政拨款

        0.00 









        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00 





















        总计

        232.15 

        总计

        232.15 

        232.15 

        0.00 


        财政拨款支出决算表(功能科目)

        公开05表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出  

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        232.15 

        177.17 

        54.98 

        201

        一般公共服务支出

        196.92

        141.94

        54.98

        20128

        民主党派及工商联事务

        196.12

        141.94

        54.18

        2012801

          行政运行

        141.94

        141.94

        0.00

        2012802

          一般行政管理事务

        28.52

        0.00

        28.52

        2012804

          参政议政

        25.66

        0.00

        25.66

        20134

        统战事务

        0.80

        0.00

        0.80

        2013402

          一般行政管理事务

        0.80

        0.00

        0.80

        208

        社会保障和就业支出

        0.18

        0.18

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.31

        5.31

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.31

        5.31

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        3.18

        3.18

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        2.13

        2.13

        0.00

        221

        住房保障支出

        29.74

        29.74

        0.00

        22102

        住房改革支出

        29.74

        29.74

        0.00

        2210201

          住房公积金

        11.00

        11.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        13.72

        13.72

        0.00

        2210203

          购房补贴

        5.03

        5.03

        0.00





























































        注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        公开06表



        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元



        项    目

        金  额



        经济分类科目编码

        科目名称







        合计

        177.17 



        301301

         工资福利支出工资福利支出

        155.41 



          3010130101

          基本工资  基本工资

        19.58 



          30102……

          津贴补贴  ……

        64.93 



          30103302

          奖金商品和服务支出

        44.37 



          3010630201

          伙食补助费  办公费

        0.00 



          30107……

          绩效工资  ……

        0.00 



          30108303

          机关事业单位基本养老保险费对个人和家庭的补助

        8.35 



          3010930301

          职业年金缴费  离休费

        1.83 



          30110……

          职工基本医疗保险缴费  ……

        5.31 



          30111310

          公务员医疗补助缴费其他资本性支出

        0.00 



          30112……

          其他社会保障缴费  ……

        0.00 



          30113

          住房公积金

        11.00



          30114

          医疗费

        0.00



          30199

          其他工资福利支出

        0.04



        302

        商品和服务支出

        13.03



          30201

          办公费

        0.32



          30202

          印刷费

        0.00



          30203

          咨询费

        0.00



          30204

          手续费

        0.00



          30205

          水费

        0.00



          30206

          电费

        0.00



          30207

          邮电费

        0.12



          30208

          取暖费

        0.00



          30209

          物业管理费

        0.05



          30211

          差旅费

        5.63



          30212

          因公出国(境)费用

        0.00



          30213

          维修(护)费

        0.05



          30214

          租赁费

        0.00



          30215

          会议费

        0.25



          30216

          培训费

        0.00



          30217

          公务接待费

        0.22



          30218

          专用材料费

        0.00



          30224

          被装购置费

        0.00



          30225

          专用燃料费

        0.00



          30226

          劳务费

        0.00



          30227

          委托业务费

        0.11



          30228

          工会经费

        2.13



          30229

          福利费

        0.00



          30231

          公务用车运行维护费

        0.00



          30239

          其他交通费用

        3.97



          30240

          税金及附加费用

        0.00



          30299

          其他商品和服务支出

        0.19



        303

        对个人和家庭的补助

        8.74



          30301

          离休费

        0.00



          30302

          退休费

        7.28



          30303

          退职(役)费

        0.00



          30304

          抚恤金

        0.00



          30305

          生活补助

        0.14



          30306

          救济费

        0.10



          30307

          医疗费补助

        0.00



          30308

          助学金

        0.00



          30309

          奖励金

        1.01



          30310

          个人农业生产补贴

        0.00



          30399

          其他个人和家庭的补助支出

        0.21



        307

        债务利息及费用支出

        0.00



          30701

          国内债务付息

        0.00



          30702

          国外债务付息

        0.00



          30703

          国内债务发行费用

        0.00



          30704

          国外债务发行费用

        0.00



        310

        资本性支出

        0.00



          31001

          房屋建筑物购建

        0.00



          31002

          办公设备购置

        0.00



          31003

          专用设备购置

        0.00



          31005

          基础设施建设

        0.00



          31006

          大型修缮

        0.00



          31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00



          31008

          物资储备

        0.00



          31009

          土地补偿

        0.00



          31010

          安置补助

        0.00



          31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00



          31012

          拆迁补偿

        0.00



          31013

          公务用车购置

        0.00



          31019

          其他交通工具购置

        0.00



          31021

          文物和陈列品购置

        0.00



          31022

          无形资产购置

        0.00



          31099

          其他资本性支出

        0.00



        312

        对企业补助

        0.00



          31201

          资本金注入

        0.00



          31203

          政府投资基金股权投资

        0.00



          31204

          费用补贴

        0.00



          31205

          利息补贴

        0.00



          31299

          其他对企业补助

        0.00



        399

        其他支出

        0.00



          39906

          赠与

        0.00



          39907

          国家赔偿费用支出

        0.00



          39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00



          39999

          其他支出

        0.00











        注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        公开07表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出  

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        232.15 

        177.17 

        54.98 

        201 

        一般公共服务支出 

        196.92 

        141.94 

        54.98 

        20128 

        民主党派及工商联事务 

        196.12 

        141.94 

        54.18 

        2012801 

          行政运行 

        141.94 

        141.94 

        0.00 

        2012802 

          一般行政管理事务 

        28.52 

        0.00 

        28.52 

        2012804 

          参政议政 

        25.66 

        0.00 

        25.66 

        20134 

        统战事务 

        0.80 

        0.00 

        0.80 

        2013402

          一般行政管理事务

        0.80

        0.00

        0.80

        208

        社会保障和就业支出

        0.18

        0.18

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.18

        0.18

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.31

        5.31

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.31

        5.31

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        3.18

        3.18

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        2.13

        2.13

        0.00

        221

        住房保障支出

        29.74

        29.74

        0.00

        22102

        住房改革支出

        29.74

        29.74

        0.00

        2210201

          住房公积金

        11.00

        11.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        13.72

        13.72

        0.00

        2210203

          购房补贴

        5.03

        5.03

        0.00

        注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

            2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        公开08表



        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元



        项    目

        金 额



        经济分类科目编码

        科目名称







        合计

        177.17 



        301301

        工资福利支出工资福利支出

        155.41 



          30101

          基本工资

        19.58



          30102

          津贴补贴

        64.93



          30103

          奖金

        44.37



          30106

          伙食补助费

        0.00



          30107

          绩效工资

        0.00



          30108

          机关事业单位基本养老保险费

        8.35



          30109

          职业年金缴费

        1.83



          30110

          职工基本医疗保险缴费

        5.31



          30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00



          30112

          其他社会保障缴费

        0.00



          30113

          住房公积金

        11.00



          30114

          医疗费

        0.00



          30199

          其他工资福利支出

        0.04



        302

        商品和服务支出

        13.03



          30201

          办公费

        0.32



          30202

          印刷费

        0.00



          30203

          咨询费

        0.00



          30204

          手续费

        0.00



          30205

          水费

        0.00



          30206

          电费

        0.00



          30207

          邮电费

        0.12



          30208

          取暖费

        0.00



          30209

          物业管理费

        0.05



          30211

          差旅费

        5.63



          30212

          因公出国(境)费用

        0.00



          30213

          维修(护)费

        0.05



          30214

          租赁费

        0.00



          30215

          会议费

        0.25



          30216

          培训费

        0.00



          30217

          公务接待费

        0.22



          30218

          专用材料费

        0.00



          30224

          被装购置费

        0.00



          30225

          专用燃料费

        0.00



          30226

          劳务费

        0.00



          30227

          委托业务费

        0.11



          30228

          工会经费

        2.13



          30229

          福利费

        0.00



          30231

          公务用车运行维护费

        0.00



          30239

          其他交通费用

        3.97



          30240

          税金及附加费用

        0.00



          30299

          其他商品和服务支出

        0.19



        303

        对个人和家庭的补助

        8.74



          30301

          离休费

        0.00



          30302

          退休费

        7.28



          30303

          退职(役)费

        0.00



          30304

          抚恤金

        0.00



          30305

          生活补助

        0.14



          30306

          救济费

        0.10



          30307

          医疗费补助

        0.00



          30308

          助学金

        0.00



          30309

          奖励金

        1.01



          30310

          个人农业生产补贴

        0.00



          30399

          其他个人和家庭的补助支出

        0.21



        307

        债务利息及费用支出

        0.00



          30701

          国内债务付息

        0.00



          30702

          国外债务付息

        0.00



          30703

          国内债务发行费用

        0.00



          30704

          国外债务发行费用

        0.00



        310

        资本性支出

        0.00



          31001

          房屋建筑物购建

        0.00



          31002

          办公设备购置

        0.00



          31003

          专用设备购置

        0.00



          31005

          基础设施建设

        0.00



          3100630101

          大型修缮  基本工资

        0.00 



          31007……

          信息网络及软件购置更新  ……

        0.00 



          31008302

          物资储备商品和服务支出

        0.00 



          3100930201

          土地补偿  办公费

        0.00 



          31010……

          安置补助  ……

        0.00 



          31011303

          地上附着物和青苗补偿对个人和家庭的补助

        0.00 



          3101230301

          拆迁补偿  离休费

        0.00 



          31013……

          公务用车购置  ……

        0.00 



          31019310

          其他交通工具购置其他资本性支出

        0.00 



          31021……

          文物和陈列品购置  ……

        0.00 



          31022

          无形资产购置

        0.00



          31099

          其他资本性支出

        0.00



        312

        对企业补助

        0.00



          31201

          资本金注入

        0.00



          31203

          政府投资基金股权投资

        0.00



          31204

          费用补贴

        0.00



          31205

          利息补贴

        0.00



          31299

          其他对企业补助

        0.00



        399

        其他支出

        0.00



          39906

          赠与

        0.00



          39907

          国家赔偿费用支出

        0.00



          39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00



          39999

          其他支出

        0.00











        注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

            2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        公开09表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        “三公”经费

        会议费

        培训费

        “三公”经费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行维护费

        0.57 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.57 

        2.34 

        4.81 

        相关统计数:

        项目

        统计数

        项目

        统计数

        因公出国(境)团组数(个)

        0 

        因公出国(境)人次数(人)

        0 

        公务用车购置数(辆)

        0 

        公务用车保有量(辆)

        0 

        国内公务接待批次(个)

        4 

        国内公务接待人次(人)

        20 

        国(境)外公务接待批次(个)

        0 

        国(境)外公务接待人次(人)

        0 

        召开会议次数(个)

        19 

        参加会议人次(人)

        500 

        组织培训次数(个)

        1 

        参加培训人次(人)

        130 

        注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开10表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项    目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次





        1

        2

        3



        合计

         0

        0 

         0

         0

        0 

         0

































































































        注:1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

           2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

        说明:本部门无相关收支项目,故此表为空


        一般公共预算机关运行经费支出决算表

        公开11表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        金额单位:万元

        项    目

        机关运行经费支出决算

        科目编码

        科目名称

        合计

         13.03

        302302

        商品和服务支出商品和服务支出

        13.03 

        3020130201

          办公费  办公费

        0.32 

        3020230202

          印刷费  印刷费

        0.00 

        3020330203

          咨询费  咨询费

        0.00 

        3020430204

          手续费  手续费

        0.00 

        3020530205

          水费  水费

        0.00 

        3020630206

          电费  电费

        0.00 

        30207

          邮电费

        0.12

        30208

          取暖费

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.05

        30211

          差旅费

        5.63

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.05

        30214

          租赁费

        0.00

        30215

          会议费

        0.25

        30216

          培训费

        0.00

        30217

          公务接待费

        0.22

        30218

          专用材料费

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        30226

          劳务费

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.11

        30228

          工会经费

        2.13

        30229

          福利费

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        0.00

        30239

          其他交通费用

        3.97

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        30299

          其他商品和服务支出

        0.19

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        ……

          ……









        注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

           2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        政府采购支出表

        公开12表

        部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX

        单位:万元

        采购品目大类

        金    额

        合计

        0 

        一、政府采购货物支出

         0

        二、政府采购工程支出

         0

        三、政府采购服务支出

         0

        注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

        说明:本部门无相关收支项目,故此表为空







        第三部分 2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        XX部门民革常州市委2019年度收入、支出总计232.15    万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)    5.91万元,增长(减少)    2.48%。其中:

        (一)收入总计232.15    万元。包括:

        (按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项收入可删减。)

        1.财政拨款收入232.15      万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少5.91万元,减少2.48%。增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……在职人员变动,基本支出减少。

        2.上级补助收入0万元。与上年相比无变化。

        3.事业收入0万元。与上年相比无变化。

        4.经营收入0万元。与上年相比无变化。

        5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比无变化。

          6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比无变化。

        7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比无变化。

          8.年初结转和结余0万元。与上年相比无变化。

        2.上级补助收入      万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        3.事业收入      万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        4.经营收入      万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        5.附属单位上缴收入      万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        6.其他收入     万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        7.用事业基金弥补收支差额      万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

        8.年初结转和结余      万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

        (二)支出总计232.15    万元。包括:

        (按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项支出可无需说明。)

        1.一般公共服务(类)支出    196.92万元,主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。,主要用于……。与上年相比增加(减少)    0.93万元,增长(减少)减少0.47    %。主要原因是……在职人员变动。

        2.社会保障和就业支出(类)支出0.18万元。主要用于退休人员退休费。与上年相比无变化。主要原因是退休人员无变化。

        3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.31万元。主要用于在职人员的医保金。与上年相比增加0.19万元,增长3.71%。主要原因是医保缴费基数上调。

        4.住房保障支出(类)支出29.74万元。主要用于公积金、新职工住房补贴。与上年相比减少5.17万元,减少14.81 %。主要原因是在职人员变化。



        25.公共安全(类)支出    0万元。与上年相比无变化。,主要用于……。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        36.结余分配    0万元。与上年相比无变化。,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

        47.年末结转和结余0万元。与上年相比无变化。    万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

        二、收入决算情况说明

        XX部门民革常州市委本年收入合计232.15  万元,其中:财政拨款收入232.15 万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。占 %;上级补助收入  万元,占 %;事业收入 万元,占  %;经营收入 万元,占  %;附属单位上缴收入  万元,占  %;其他收入  万元,占   %。(可用饼图显示本年收入结构图)

        图1:收入决算图

        三、支出决算情况说明

        XX部门本年支出合计232.15  万元,其中:基本支出   177.17万元,占   76.32%;项目支出    54.98万元,占  23.68%;经营支出  0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占  0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

        图2:支出决算图

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        XX部门民革常州市委2019年度财政拨款收、支总决算232.15万元   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5.91万元,减少2.48%。主要原因是在职人员变动,基本支出减少。增加(减少) 万元,增长(减少)%。主要原因是……。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门民革常州市委2019年财政拨款支出232.15   万元,占本年支出合计的   100%。XX部门民革常州市委2019年度财政拨款支出年初预算为    183.42万元,支出决算为232.15  万元,完成年初预算的  126.57%。其中: 

        (按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出可无需说明。)

        (一)一般公共服务(类)

        1.民主党派及工商联事务。年初预算为143.08万元,支出决算为196.12万元,完成年初预算的137.07%。决算数大于预算数的主要原因是行政运营经费增加。

        1.1行政运行。年初预算为87.86万元,支出决算141.96万元,完成年初预算的161.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。

        1.2一般行政管理事务。年初预算29万元,支出决算28.52万元,完成预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目内调整。

        1.3参政议政。年初预算26.22万元,支出决算25.66万元,完成预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目内调整。

        2.统战事务。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。

        2.1一般行政管理事务。年初预算0万元,支出决算0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。

        1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

        2.……

        (二)社会保障和就业(类)

        1.行政事业单位离退休。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。

        1.1归口管理的行政单位离退休。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。

        (三)卫生健康支出(类)

        1.行政事业单位医疗。年初预算为5.12万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

        1.1行政单位医疗。年初预算为3.07万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

        1.2公务员医疗补助。年初预算为2.05万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

        (四)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出。年初预算为35.04万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

        1.1住房公积金。年初预算为10.26万元,支出决算为11万元,完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

        1.2提租补贴。年初预算为18.1万元,支出决算为13.72万元,完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

        1.3购房补贴。年初预算为6.68万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

        (二)公共安全(类)

        1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

        ……

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        XX部门民革常州市委2019年度财政拨款基本支出   177.17万元,其中:

        (一)人员经费    164.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险费其他、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

        (二)公用经费   13.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门民革常州市委2019年一般公共预算财政拨款支出   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是……。232.15万元。与上年相比减少5.91万元,减少2.48%。主要原因是在职人员变动,基本支出减少。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   177.17万元,其中:

        (一)人员经费164.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险费其他、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。    万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

        (二)公用经费13.03万元。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出   0万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出   0万元,占“三公”经费的    0%;公务接待费支出    0.57万元,占“三公”经费的   100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算无变化,主要原因为无此项活动;决算数等于预算数的主要原因无此项活动。   万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   0个,累计   0人次。开支内容主要为:……无。

        2.公务用车购置及运行费支出   0万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为未发生此项业务;决算数等于预算数的主要原因未发生此项业务。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为未发生此项业务。   万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆,主要为……。

        (2)公务用车运行维护费决算支出        0万元,完成预算的    0%,比上年决算增加(减少)   0万元,主要原因为未发生此项业务;决算数等于预算数的主要原因未发生此项业务。主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

        3.公务接待费   0.57万元,完成预算的    43.18%,比上年决算增加(减少)   0.22万元,主要原因为外地民革来访次数增加……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……厉行节约。其中:国内公务接待支出   0.57万元,接待   4批次,   20人次,主要为接待……外地民革来常考察调研;国(境)外公务接待支出   0万元,接待   0批次,   0人次,主要为接待……。

        XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   2.34万元,完成预算的    520%,比上年决算增加(减少)1.46   万元,主要原因为……厉行节约;决算数小于(大于)大于预算数的主要原因……举办庆祝新中国成立70周年演讲比赛。2019年度全年召开会议   19个,参加会议   500人次。主要为召开市委全委会、以及各类工作会议、调研座谈会等召开……。

        XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   4.81万元,完成预算的    86.82%,比上年决算增加(减少)   减少0.17万元,主要原因为培训人数减少;决算数小于预算数的主要原因为培训人数减少。……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2019年度全年组织培训   1个,组织培训   130人次。主要为培训……组织新发展党员及基层组织负责人开展党史党章和组织工作专门培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        XX部门民革常州市委2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算   0万元,本年支出决算   0万元,年末结转和结余   0万元。具体支出情况如下:

        1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  万元,主要是用于……。

        2. ……

        (按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2019年本部门机关运行经费支出   13.03万元,比2018年增加(减少)   减少6.13万元,增长(降低)   31.99 %。主要原因是:……差旅费和其他交通费用减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额   0万元,其中:政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的  0%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆XX0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XX0辆、主要领导干部用车XX0辆、机要通信用车XX0辆、应急保障用车XX0辆、执法执勤用车XX0辆、特种专业技术用车XX0辆、离退休干部用车XX0辆、其他用车XX0辆,其他用车主要是……无此情况;单价50万元(含)以上的通用设备XX0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备XX0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        2019年度,本部门单位共___0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计______0万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金______0万元;本部门单位共___0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计______0万元(各地可结合实际填列)。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



         

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